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平成27年度決算

更新日:2016年10月06日

平成27年度水道事業の決算概況

 名張市の水道事業は、昭和40年2月の給水開始以降、公衆衛生の向上と生活環境の改善を目的として、平成22年度まで4次にわたる給水区域の拡張事業を実施し普及率が100%近くに達した後、平成23年度からは、平成32年度までの10年間を計画期間とする名張市水道ビジョンを策定し、水質管理体制の強化や施設及び管路の更新・改良による「安全で安定した水の供給」、基幹施設の耐震化等による「災害に強い水道」、「健全で持続可能な水道」等を目標に掲げ、市民のライフラインの確保に努めています。

業務量等

 平成27年度の年間有収水量は、9,471,478立方メートルと前年度に比べ17,748立方メートル(0.2%)の減となりました。業務用で20,263立法メートルの増、家事用で37,795立方メートルの減となりました。家事用で減少した要因は、うるう年により0.3%増加したものの、給水人口が80,007人と、前年度に比べ519人(0.6%)の減となったことや、家事用の一人あたりの使用水量が0.1%減(平成26年度248.7ℓ/日、平成27年度248.4ℓ/日)となったためです。
 また、年間配水量が、10,103,927立方メートルと前年度に比べ58,993立方メートル(0.6%)の減となりましたが、水道ビジョンに基づく老朽管の更新・改良や年次的に進めてきた漏水調査の結果、配水量に占める有収水量の割合である有収率が前年度93.4%に対し、0.3ポイント増の93.7%となりました。

経営状況

 平成27年度の収益的収支については、事業収益が1,774,777,933円(税込額1,886,007,040円)で前年度比較2.4%(43,460,504円)の減収となりました。主な要因は、平成26年度にあった受託工事収益や新会計基準への移行に合わせて整理した過年度有形固定資産の除却財源である長期前受金戻入の特別利益がなくなったことによるものです。
 また、事業費用は1,697,631,207円(税込額1,748,328,133円)で前年度比較20.6%(439,682,664円)の減少となりました。これは、平成26年度にあった受託工事費や、新会計基準への移行時に必要な退職給付費引当金分等の特別損失が減少したことによります。
 これらのことから、収支差引額77,146,726円が当年度純利益となりました。
 次に資本的収支(税込額)については、収入が598,228,511円に対し、支出が1,347,928,809円となり、収支差引不足額の749,700,298円は損益勘定留保資金等で補てんしました。
 なお、今後の事業経営については、料金収入の増収が見込めないことから厳しい経営環境が続くことが予想されるなか、引き続き経営効率化の推進と経費削減等の経営努力をしていく必要があります。

建設改良の状況

 建設工事については、老朽施設の更新・改良として、継続費予算を組んでおります富貴ヶ丘浄水場の機械電気設備更新事業について、機械設備更新工事、電気設備更新工事及び監視制御設備工事395,753,387円を実施したほか、滝之原第3配水池計装設備更新工事11,658,600円、平成26年度から予算繰越をした桔梗が丘第3配水池防食工事54,045,360円を実施しました。なお、富貴ヶ丘浄水場の機械電気設備更新事業について、次年度へ256,918,000円を逓次繰越しました。
 管路についても、老朽管の更新・改良及び基幹施設の耐震化として、市道名張駅蔵持線配水管更新工事76,728,600円、平成26年度から予算繰越をした配水管更新工事(公共下水道事業同時施行分)95,227,920円を実施しました。なお、配水管更新工事(公共下水道・農業集落排水事業同時施行分)及び橋梁架替に伴う配水管布設工事等について、次年度へ192,895,000円を予算繰越しました。

水質管理

 水質検査の適正な実施及び情報提供のため「水質検査計画」及び「水質検査結果」を公表するとともに、安定供給のリスクに対し、迅速な対応ができるよう策定している「水安全計画」により、安全で良質な水の供給に努めました。

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上下水道部 経営総務室
電話番号:0595-63-4114・0595-63-4111(お客様センター)
ファクス番号:0595-64-2040

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